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2025年度四川省阿坝州委党史研究室部门决算

发布时间:2026-09-15 08时59分
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2025年度

四川省阿坝州委党史研究室

部门决算



目录

公开时间:2026915

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)主要职能。

1.研究记载阿坝州贯彻执行习近平新时代中国特色社会主义思想的实践与应用。

2.贯彻执行中央关于党史工作的方针政策和省委、州委关于党史工作的重要指示。研究、拟定全州党史工作规划、实施意见,并组织实施。

3.研究中共阿坝州历史,总结党的历史经验和优良传统,发挥党史资政育人作用;编写中共阿坝州地方史,编辑出版党史书刊。

4.做好党史专题研究工作;征集、整理、编纂阿坝州重要党史文献资料,收集、整理、编辑、制作重要口述历史资料。

5.推动党史成果转化,进行党史、革命史的宣传教育;负责全州党史系统干部培训工作;组织党史工作及口述历史工作经验交流。

6.指导各县党史部门的业务工作。

7.完成州委交办的其他工作。

(二)2025年重点工作完成情况。

1.专题研究持续加强。参与“川陕甘青渝革命老区新时代党史工作高质量发展座谈会”约稿,深入研究、撰写《发展红色旅游促进乡村共同富裕研究》等3篇文章;撰写阿坝州推进和落实新时代治蜀兴川再上新台阶的综述材料;深入小金、马尔康、红原、若尔盖、黑水、松潘等县(市)调研红色研学基地建设及作用发挥,助力“研学之州”建设。

2.党史资料编撰取得新成果。完成《中国共产党阿坝州执政实录 2024》审校,已进入出版阶段;完成《阿坝州生态文明建设实录》出版工作;有序推进《中国共产党阿坝州历史1978—2012》《中国共产党阿坝州历史大事记 2013—2023》编纂工作;与州文物考古研究所(博物馆)联合出版《国民党在雪山草地追堵红军档案资料选编》;为《中国共产党四川历史 1978—2012》书稿编撰提供阿坝州天然林保护和退耕还林工程的开展相关材料;完成《中国共产党四川执政实录》2013、2024 卷涉及阿坝州资料收集整理上报工作。

3.党史宣教工作实践展现新成效。积极协助并参与“长征路上看四川”大型宣传教育活动阿坝行、中央广播电视总台《国家记忆》栏目组前期采访等工作;完成《红军长征在阿坝汉藏双语简明读本》修订出版工作;8月初开通“阿坝党史”微信公众号和“雪山草地 红色记忆”视频号,截至 10月底,共推送党史文章、党史短视频40期,阅读量超16000人次;制作党史短视频12集,抗战老兵口述实录短视频3集;为铸牢中华民族共同体意识展馆提供口述历史纪录片20余部,丰富展馆内容。

4.党史资料征集取得新进展。征集出版《阿坝党史》杂志2025年第1-3期;积极参加全省“走好新时代长征路”主题演讲活动,征集制作参赛作品20余个,获全省三等奖1个,优秀奖1个,组织奖3个;广泛收集和查阅解放以来征粮剿匪资料,形成工作综述,收集档案文献7条、照片12张,回忆录6篇,口述历史纪录片4部5集;征集、整理、报送《木牌借条》等21个红军长征在阿坝红色故事及相关延伸阅读和图片资料;向省委党史研究室选送《从川西北到陕甘宁:战略突围与抗日火种的燎原之路》等文章,积极参加中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年征文活动。

5.全方位参与史实审核工作。对理县、红原、汶川、金川、若尔盖、马尔康等县(市)编撰的中国共产党历史一、二卷进行全面、深入、细致的审读,确保著作内容准确、规范、科学;审核《三维地图看世界#川U阿坝》短视频,与阿坝州文物考古研究所(博物馆)联合推出《纪念中国工农红军长征一、四方面军胜利会师90周年暨红军长征在阿坝历程知识线上竞赛》活动;开展2025年口述历史(党史短视频)和《执政实录》等党史工作督查检查。

6.“石榴籽”工程帮扶扎实有效。认真落实托底性帮扶、“爱心爸妈”结对帮扶等工作部署,赴阿坝县阿坝镇一村看望慰问 5 名结对儿童,走访慰问 2 户困难家庭,现场研究制定“一户一策”帮扶方案;积极开展“联心同行”包联活动,全力协助落实免费体检政策,将包联对象纳入我室“石榴籽”工程重点联系名单,通过定期走访慰问,及时解决实际困难;深入达萨社区开展“双报到”活动,为社区捐赠办公用品,发放党史宣传资料,改善社区办公条件,扩大党史学习教育覆盖面和影响力;深入定点帮扶村马尔康市梭磨乡木尔溪村开展“七一”主题党日活动,走访慰问 9 名困难老党员。

7.巡察反馈问题整改工作从严从速抓好。针对2024年11月19日至2024年12月8日十二届州委第六轮巡察反馈的3个方面10个具体问题制定针对性强、长效治本的措施,狠抓落地落实,促进整改全面推进,高质量完成。10 个具体问题已基本整改完毕并将长期坚持。

8.干部队伍能力提升强化推进。召开全州党史部门主要负责人会议,系统规划党史研究、宣传教育、著作出版、资料征集等任务,提出“政治引领、思想铸魂、队伍锤炼、纪律护航”四大工程,构建“大党史”工作格局;组织开展全州党史系统业务交流会,围绕党史宣教、红色资源保护等主题开展交流,各县市结合年度计划研讨发展路径;组织全州 20 余名业务骨干通过“线上 + 线下”的方式参加省委党史研究室举办的全省党史业务骨干培训班,有效提升党史业务能力素质。

9.作风建设工作深入推进。深入贯彻中央八项规定精神学习教育,抓深学习研讨,抓实问题查摆,抓严集中整治,查摆的问题已全部整改销号并转入长期坚持阶段。及时召开学习教育总结会;有序推进在干部队伍中开展“四不”问题专项整治工作,坚持以“讲业务赛能力”系列活动为抓手,开展业务能力提升活动。通过“业务讲解 + 经验分享”模式,营造机关内比学赶超浓厚氛围,推动党史工作提质增效,提升队伍业务素质。

二、机构设置

中共阿坝州委党史研究室是参照公务员法管理的事业单位,共设三个科室,即综合科、编研科、征管科。参照公务员管理的事业编制18名。截至20251231日,在职在编人员总数18名,其中:参照公务员管理的事业编制15名,工勤人员3名;退休人员4人。无下属单位。四川省阿坝州委党史研究室(本级)1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

第二部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计609.03万元。与2024年相比,收、支总计各增加286.27万元285.51万元,增长88.69%88.25%。主要变动原因是一是从公务服务中心转隶10调进1,相应人员经费增加二是新增综合楼管理、《全省红色遗址普查成果丛书》(阿坝卷)、再版《红军长征在阿坝》藏汉双语简明读本、《中国共产党阿坝州大事记2013-2023》等项目支出

(图1:收入支出决算图)

二、收入决算情况说明

2025年本年收入合计609.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入609.03万元,占100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%%;经营收入0.00万元,占0.00%%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

   (图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计609.03万元,其中:基本支出452.37万元,占74.28%;项目支出156.66万元,占25.72%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占 0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收、支总计609.03万元。与2024年相比,财政拨款收、支总计各增加286.27万元,增长88.69%。主要变动原因是一是从公务服务中心转隶10调进1,相应人员经费增加二是新增综合楼管理、《全省红色遗址普查成果丛书》(阿坝卷)、再版《红军长征在阿坝》藏汉双语简明读本、《中国共产党阿坝州大事记2013-2023》等项目支出

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出609.03万元,占本年支出合计的100.00%。与2024年相比,一般公共预算财政拨款支出增加286.27万元,增长88.69%。主要变动原因是2025人员经费、项目经费增加


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出609.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出491.67万元,占80.73%社会保障和就业(类)支出60.56万元,占9.94%卫生健康支出23.09万元,占3.79%;住房保障支出33.71万元,占5.54%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年一般公共预算支出决算数为609.03万元完成预算100.00%。其中:

1.一般公共服务(类)201(款)31(项)01:支出决算为335.01万元,完成预算100%

2. 一般公共服务(类)201(款)31(项)02:支出决算为156.66万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)208(款)05(项)05:  机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为40.37万元,完成预算100%

4. 社会保障和就业(类)208(款)05(项)06:  机关事业单位职业年金缴费支出决算为20.19万元,完成预算100%

5.医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项)01:  行政单位医疗支出决算为19.48万元,完成预算100%

6.医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项)03:  公务员医疗补助支出决算为3.61万元,完成预算100%

7.住房保障支出(类)221(款)02(项)01: 住房公积金支出决算为33.71万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2025年一般公共预算财政拨款基本支出452.37万元,其中:

人员经费428.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费23.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025三公经费财政拨款支出决算为6.06万元,完成预算56.79%较上年减少2.55万元,下降29.66%决算数小于预算数的主要原因是控制成本、厉行节约

(二)财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.86万元,占96.7%,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.86万;公务接待费支出决算0.2万元,占3.3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0.00万元,完成预算0.00%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2024年增加0.00万元,增长0.00%

2.公务用车购置及运行维护费支出5.86万元,完成预算57.45%公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年减少2.75万元,下降31.92%。主要原因是响应政府号召,厉行节约;各类党史活动有所减少,随之公务用车燃料费、过路费也随之减少

其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至202512月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0越野车1载客汽车0

公务用车运行维护费支出5.86万元。主要用于党史调研、口述历史工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.2万元,完成预算42.55%。公务接待费支出决算比2024增加0.2万元,增长100%。主要原因是2025共接待2批次2024年无接待

其中:国内公务接待支出0.2万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,13人,共计支出0.2万元。具体内容包括接待开展征集史料并考察红军长征相关会议会址活动及开展阿坝红色旅游情况、阿坝乡村旅游情况、阿坝构筑长江黄河上游生态屏障情况调研的费用。

外事接待支出0.00万元,外事接待0批次,0人,共计支出0.00万元。

(图7三公经费财政拨款支出结构)

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2025年,四川省阿坝州委党史研究室机关运行经费支出23.67万元,比2024增加0.71万元,增长3.11%。主要原因是人员变动导致费用增加

(二)政府采购支出情况

2025年,四川省阿坝州委党史研究室政府采购支出总额71.54万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出71.54万元。主要用于公务车的维修保养、《中国共产党阿坝州历史(19782012)》出版采购项目及口述历史党史短视频采购项目。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

(三)国有资产占有使用情况

截至20251231日,四川省阿坝州委党史研究室共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2025年度预算编制阶段,组织对《执政实录》业务工作经费、再版《红军长征在阿坝》藏汉双语简明读本、《中国共产党阿坝州历史(19782012)》工作经费、《中国共产党阿坝州大事记2013-2023》、《全省红色遗址普查成果丛书》(阿坝卷)、综合楼管理等项目开展了预算事前绩效评估。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201(类)31(款)01(项):指行政运行。

10.一般公共服务201(类)31(款)02(项):一般行政管理事务.

11. 社会保障和就业208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

13.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项):指行政医疗。

14.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)03(项):指公务员医疗补助。

15.住房保障221(类)02(款)01(项):指住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

2025年部门整体支出绩效报告

一、部门(单位)基本情况

(一)机构组成。

内设三个科室,即综合科、编研科、征管科。

(二)机构职能。

根据三定方案规定,主要职责是:

1)研究记载阿坝州贯彻执行习近平新时代中国特色社会主义思想的实践与应用。

2)贯彻执行中央关于党史工作的方针政策和省委、州委关于党史工作的重要指示。研究、拟定全州党史工作规划、实施意见,并组织实施。

3)研究中共阿坝州历史,总结党的历史经验和优良传统,发挥党史资政育人作用;编写中共阿坝州地方史,编辑出版党史书刊。

4)做好党史专题研究工作;征集、整理、编纂阿坝州重要党史文献资料,收集、整理、编辑、制作重要口述历史资料。

5)推动党史成果转化,进行党史、革命史的宣传教育;负责全州党史系统干部培训工作;组织党史工作及口述历史工作经验交流。

6)指导各县党史部门的业务工作。

7)完成州委交办的其他工作。

(三)人员概况

本单位本年度年末实有人数为18人,其中:参照公务员法管理事业人员15人,较上年度比较增加9人,其原因是从公务服务中心转隶8(人员及工资性支出同步划转),调进1人;机关工勤3人,遇上年度相比增加2人,其原因是从公务服务中心转隶2,人员及工资性支出同步划转

二、部门资金收支情况

(一)收入情况

2025年年初预算收入408.33万元,年中追加调整后,全年预算总额为609.32万元,均为财政拨款收入。

(二)支出情况

2025年决算支出609.03万元,主要用于党史资料征集、文献编纂、宣传教育、资政报告、党史短视频制作、微信公众号运营等履职活动。资金使用符合预算用途,各项任务顺利完成。

(三)结余分配和结转结余情况

2025年末结余0.28万元,为政府采购项目节约资金,财政指标未收回,整体预算执行率为99.99%

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析

1.履职效能(15分)

得分:15围绕研究成果产出、宣传教育实效、服务实效三项核心职能目标,全年完成:

1参加抗战胜利80周年征文活动;

2完成《关于研学之州品牌建设提质增效的建议》资政报告;

3完成征粮剿匪、红军长征在阿坝红色故事等资料报送;

4出版《中国共产党阿坝州执政实录2024》《阿坝州生态文明建设实录》《红军长征在阿坝汉藏双语简明读本》及《阿坝党史》杂志4期;

5推进党史三卷、《中国共产党阿坝州历史大事记2013—2023》编纂;

6开通阿坝党史微信公众号和雪山草地 红色记忆视频号,制作党史短视频20集、抗战老兵口述实录3集;

7参加全省走好新时代长征路主题演讲活动,获全省三等奖1个、优秀奖1个、组织奖3个;

8对地方党史正本、党史题材作品进行审读。以上履职任务全部完成,履职效果显著。

2.预算管理(25分)

得分:19.47

指标

分值

得分

预算编制质量

12

8.91

支出执行进度

6

5.57

预算年终结余

2

1.99

严控一般性支出

5

3

分析:

1预算编制质量方面,财政拨款预算偏离度49%,主要因年中州公务服务中心10人转隶,其工资性支出同步调整,属政策性追加;

2支出执行进度、结余控制整体良好;

3一般性支出预算执行较上年压减10%,实现控制目标。

3.财务管理(10分)

得分:10部门已制定并落实内部财务管理制度,财务岗位设置合理,职责明确,严格实行不相容岗位分离,资金使用符合规定,无违规行为。

4.资产管理(9分)

得分:7.8

指标

分值

得分

人均资产变化率

3

3

资产利用率

3

1.8

资产盘活率

3

3

分析:

1人均资产下降明显,变化率优于省级平均水平;

2办公设备超最低使用年限利用率较高,达67.76%,高于省级平均值;

3两年无闲置资产,盘活情况良好。

5. 采购管理(6分)

得分:3

1支持中小企业发展方面,因年度采购项目未单独预留采购份额,按评分标准该项不得分;

2采购执行率100%,资金支付及时,该项得满分。

(二)部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析该类项目共计4个,涉及预算金额71.27万元,1—12月预算执行总体进度为100%,预算结余率大于10%的项目0个。

阶段(含一次性)项目绩效分析该类项目共计6个,涉及预算金额85.39万元,1—12月预算执行总体进度为100%,预算结余率大于10%的项目0个。

1.项目决策(12分)

得分:11.64

分析:所有项目均按规定履行评估论证和申报程序,按时完成入库。1个项目绩效目标与任务量、预算匹配不够科学(党史研究资政文章课题费,因工作调整,该项目取消),扣减0.36分。

指标

分值

得分

决策程序

4

4

目标设置

4

3.64

项目入库

4

4

2.项目执行(12分)

得分:12

分析:所有项目实际列支内容与绩效目标方向相符,预算执行结果良好,无应调整未调整情况。

3.目标实现(11分)

得分:10.01

指标

分值

得分

目标完成

4

3.64

目标偏离

4

3.64

实现效果

3

2.73

分析:11个项目中,10个项目绩效目标数量指标和效益指标全面完成,1个项目未完成(党史研究资政文章课题费,因工作调整,该项目取消),扣减相应分值。

(三)绩效结果应用情况

1.内部应用:将绩效评价结果作为下年度预算安排和项目调整的重要依据,强化内部管理。

2.信息公开:按要求在门户网站公开部门预算绩效自评情况,接受社会监督。

3.整改反馈:对评价中发现的问题,及时制定整改措施并落实到位。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2025年度,我室围绕党史研究、宣传教育、资政服务等核心职能,积极推进各项任务落实,预算执行整体规范,资金使用效益明显,履职目标全面实现。部门预算绩效自评得分88.92分。

(二)存在问题

1.预算执行偏离度较高。财政拨款预算执行偏离度达49%,主要原因为年中州公务服务中心10人转隶至我室,其工资性支出同步调整,导致预算追加,属政策性因素,非编制管理问题。

2.部分项目绩效目标设置不够科学。个别项目绩效目标与任务量、预算匹配度不够,存在目标设置不够细化、量化不足的情况。

3.一般性支出控制尚有提升空间。虽实现压减,但年初预算未实现压减,需进一步强化刚性约束。

4.政府采购支持中小企业政策执行不到位。未按规定预留采购份额专门面向中小企业采购。

(三)改进建议

1.加强预算编制前瞻性。主动对接编制、人事部门,提前掌握人员变动信息,提高年初预算编制的精准度,减少年中政策性追加对预算执行率的影响。

2.优化绩效目标设置。加强项目前期论证,确保绩效目标与任务量、预算资金匹配,提升绩效目标可量化、可考核性。

3.严格一般性支出管理。三公经费、会议、培训等一般性支出纳入重点监控范围,确保总量只减不增,提高资金使用效益。

4.严格落实政府采购支持中小企业政策。对适宜由中小企业承接的采购项目,足额预留采购份额,确保政策执行到位。

附表:1. 部门预算绩效自评打分表

2. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

3. 部门预算项目支出绩效评价表

中共阿坝州委党史研究室

2026326


附件1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值

指标解释

评分方法

评分说明

自评得分

备注

一级指标

二级指标

三级指标

指标
分值

总体绩效
65分)

履职效能
15分)

研究成果产出

15

研究成果产出是基础,决定了“宣教"是否有深度、“服务”是否有专业支撑;宣传教育实效是手段,目的是为了“服务”阻力和提升“履职”透明度;服务实效是落脚点,直接体现“履职”的最终价值。

比率分值法

参加抗战胜利80周年征文活动;完成《关于“研学之州”品牌建设提质增效的建议》资政报告;报送征粮剿匪、红军长征在阿坝红色故事、阿坝州推进和落实新时代治蜀兴川再上新台阶等资料。完成《中国共产党阿坝州执政实录 2024》《阿坝州生态文明建设实录》《红军长征在阿坝汉藏双语简明读本》《阿坝党史》杂志2025年1-4期出版;推进党史三卷、《中国共产党阿坝州历史大事记 2013—2023》编纂工作。开通“阿坝党史”微信公众号和“雪山草地 红色记忆”视频号;制作党史短视频20集,抗战老兵口述实录短视频3集。参加全省“走好新时代长征路”主题演讲活动,获全省三等奖1个,优秀奖1个,组织奖3个;对地方党史正本、党史题材作品进行审读.认为达到了履职效果。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值=3÷3×100%×15=15分

15

宣传教育实效

服务实效

预算管理
25分)

预算编制质量

12

部门是否严格按要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性

比率分值法

财政拨款偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数=|609.03-408.33|÷408.33=0.49;资产配置预算偏离度=|3.83-3.83|÷3.83=0;政府采购预算偏离度|71.54-71.82|÷71.82=-0.01                                     该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3=(1-0.52)×100%×6+(1-0)×100%×3+(1+0.01)×100%×3=8.91分

8.91

支出执行进度

6

部门1至6月、1至10月预算执行情况

比率分值法

该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)=(279.47÷(609.32×50%)×2)+(1-0.002×0.8-0×0.2)+(453.19÷(609.32×83.33%)×2)+(1-0.03×0.8-0×0.2)=5.57分

5.57

预算年终结余

2

部门整体年终预算结余情况

比率分值法

部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。部门整体预算结余率=0.28/609.32=0.0005;该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2=(1-0.0005)×100%×2=1.99分

1.99

严控一般性支出

5

部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况

比率分值法


1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算(32.9万元)较上年(26.81万元)未实现压减不得分;一般性支出财政拨款预算执行(18.05万元)较上年(20.12万元)实现压减得1分。
2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年未实现压减不得分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分,压减10%,得2分。                                                                                           该项指标得分=基础分值+加分值=1+2=3分

3

财务管理
10分)

财务管理制度

4

部门财务管理制度建立情况

缺(错)项扣分法

部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得2分。财务管理制度得到落实,得2分。

4

财务岗位设置

2

部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求

是否评分法

部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。

2

资金使用规范

4

部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定

缺(错)项
扣分法

部门资金使用符合相关财务管理制度规定的,不扣分。

4

资产管理
9分)

人均资产变化率

3

部门人均资产变化情况

分级评分法

2025年人均资产 =9.46÷18=0.53   2024年人均资产 =11.56÷7=1.65   部门人均资产变化率=【(0.53÷1.65)-1】*100%=-67.87%,省直行政事业单位人均资产变化率为-3.49%,则:X≤N,得1.5分;                                                                          2025年人均资产占有量   =108.87÷18=6.05 2024年人均资=111.54÷7=15.93   部门人均资产增长率=【(6.05÷15.93)-1】*100%=-62.02%,同期省级财政收入增长率为17.1%,则:X≤0,得1.5分。

3

资产利用率

3

部门资产超最低使用年限情况

分级评分法

部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%=0÷24.98×100%=0。办公家具超最低使用年限资产利用率为0,省直行政事业单位平均值为12.93%,X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%=8.03÷11.85×100%=67.76%。办公设备超最低使用年限资产利用率为67.76%,省直行政事业单位平均值为53.14%,则:X>N,得1.5分。总计1.8分。

1.8

总体绩效
65分)

资产管理
9分)

资产盘活率

3

部门闲置一年以上的资产盘活情况

分级评分法

两年均无闲置资产,该项指标得3分。

3

采购管理
6分)

支持中小企业发展

3

部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法

是否评分法

我室未对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包,预留采购份额专门面向中小企业采购,并在采购预算中单独列示

0

采购执行率

3

部门政府采购项目资金支付比例情况

比率分值法

该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3=71.54÷(71.82-0.28)×100%×3=3分。

3

项目绩效
35分)

项目决策
12分)

决策程序

4

部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序

比率分值法

该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4=4-0÷11×100%×4=4分。

4

目标设置

4

部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配

比率分值法

该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4=4-1÷11×100%×4=3.64分

3.64

项目入库

4

部门预算项目是否在规定时间完成项目入库

比率分值法

该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4=4-0÷11×100%×4=4分。规定时间以当年9月30日为准。

4

项目执行
12分)

执行同向

4

部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符

比率分值法

该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4==4-0÷10×100%×4=4分

4

项目调整

4

部门预算项目是否采取对应调整措施

比率分值法

该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4=4-0÷1×100%×4=4分

4

执行结果

4

部门预算项目预算执行情况

比率分值法

该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=4÷4×100%×2+6÷6×100%×2=4分

4

目标实现
11分)

目标完成

4

部门预算项目绩效目标数量指标完成情况

比率分值法

该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4=10÷11×100%×4=3.64分

3.64

目标偏离

4

部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况

比率分值法

该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4=10÷11×100%×4=3.64分。偏离度=|(绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值|。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。

3.64

实现效果

3

部门预算项目绩效目标效益指标实施效果

比率分值法

该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3=10÷11×100%×3=2.73分

2.73

扣分项
10分)

预算绩效存在问题

-

预算管理和绩效管理工作存在问题

缺(错)项
扣分法

依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。

-

被评价部门配合度

-

被评价对象工作配合情况

缺(错)项
扣分法

评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。

-

合计

88.92

附表2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

年度部门整体预算

资金总额

财政拨款

其他资金

收入预算

408.33

408.33

0.00

支出预算

408.33

408.33

0.00

年度总体目标

完成高质量党史研究项目,形成有影响力的研究成果。加强党史宣传教育,提升党史知识的普及率和影响力。

管理效率

序号

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标参考值

三年均值

2022

2023

2024

1

成本指标

预算管理

财政拨款预算偏离度

-86.12%

3.45%

-2.06%

5.67%

6.74%

2

成本指标

预算管理

预算年终结余率

0%

0%

0%

0%

3

成本指标

预算管理

一般性支出金额

1.84万元

22.96万元

22.96万元

4

成本指标

财务管理

财务管理规范

5

成本指标

资产管理

资产配置预算偏离度

0%

0%

0%

0%

6

成本指标

采购管理

采购执行率

100%

100.00%

100%

履职效能

序号

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包括数字及文字描述)

1

产出指标

时效指标

及时保质保量的支付资金

100%

2

产出指标

质量指标

完成各项目,资金支付时不出错

3

效益指标

可持续影响指标

加强党史宣传教育,提升党史知识的普及率和影响力。

效果显著

4

效益指标

社会效益指标

通过多种形式的宣传活动,推动党史普及,增强党员干部和群众的历史认同感。

95%

附表3

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称

51320022T000000322457-《阿坝党史》业务经费

主管部门

州委党史办部门

实施单位 (盖章)

州委党史办

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成《阿坝党史》第36-39期出版,扩大党史宣传教育面,提升党员干部党性修养,并与效益指标保持一致。

已完成

2.项目实施内容及过程概述

1.本编撰出版书籍项目围绕既定主题,组织专业团队开展资料收集、内容撰写与审核修订工作,同时积极对接出版社,按出版规范推进排版设计、三审三校等环节,保障内容质量与出版流程合规。2.项目实施期间,严格依据预算安排,合理调配人力、物力资源,通过定期进度汇报与沟通协调,及时解决编撰出版中遇到的问题,确保各阶段任务有序推进、按时完成。3.从项目启动至书籍正式出版,历经选题策划、稿件创作、编辑加工、印刷发行等多个步骤,团队成员各司其职、紧密配合,最终顺利达成出版目标,输出高质量书籍成果。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

5.00

2.09

2.09

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

5.00

2.09

2.09

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

出版印刷数量

1200

100%

20

20

质量指标

编校差错率

0.01

万字

100%

10

10

时效指标

出版完成时间

定性

2025年12月以前

100%

10

10

效益指标

社会效益指标

党史宣传教育覆盖面扩大程度

定性

显著扩大

98%

10

9

还有继续提升的空间

党员干部党性修养提升程度

定性

98%

10

9

还有继续提升的空间

满意度指标

满意度指标

读者满意度

95

%

94%

10

9

还有继续提升的空间

成本指标

经济成本指标

项目预算控制率

100

%

100%

20

20

合计

100

95

评价结论

2025 年季刊编撰出版项目中,自评总分达到97分。成功按季推出四期《阿坝党史》季刊,内容涵盖阿坝地区重要党史事件、人物事迹等,丰富了地方党史研究成果,为党员干部和群众提供了学习资料,在传承红色基因、推动党史教育方面取得显著成效。

存在问题

自评发现,部分历史资料收集不够全面,导致个别文章深度不足。

改进措施

下一步将加强与各资料保存单位的常态化沟通,建立资料共享机制。同时,建议财政在资料收集专项上给予适当政策倾斜与资金支持,以提升编撰质量。

项目负责人:曾凯

财务负责人:冯端春

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称

51320022T000000325608-口述历史工作业务经费

主管部门

州委党史办部门

实施单位 (盖章)

州委党史办

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

口述历史坚持以史育人、以文化人,让各民族倾听“团结为根”的历史回音,努力放大“人心思稳”的主流意识,营造了民族团结奋进、共同繁荣发展的良好社会氛围,彰显了口述历史在促团结、保稳定、谋发展中的价值和意义。

已完成

2.项目实施内容及过程概述

1.该项目围绕既定主题,组织专业团队开展主题筛选、资料收集、脚本撰写与审核修订工作,同时积极对接摄制公司,按规范推进拍摄制作、三审三校等环节,保障内容质量与流程合规。2.项目实施期间,严格依据预算安排,合理调配人力、物力资源,通过定期进度汇报与沟通协调,及时解决编撰摄制中遇到的问题,确保各阶段任务有序推进、按时完成。3.从项目启动至成片结题,历经选题策划、稿件创作、编辑加工、制作发行等多个步骤,团队成员各司其职、紧密配合,最终顺利达成目标,输出高质量影视音响成果。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

48.00

46.46

46.46

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

48.00

46.46

46.46

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

口述历史纪录片审核数量

15

篇(部)

100%

10

10

质量指标

观众好评率

95

%

94%

20

18

还有继续提升的空间

时效指标

口述历史工作开展及时率

95

%

94%

10

9

还有继续提升的空间

效益指标

社会效益指标

受教育比例

95

%

94%

10

9

还有继续提升的空间

可持续发展指标

群众对民族团结认知提升率

99

%

100%

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

观看口述历史纪录片的群众满意度”。

95

%

94%

10

9

还有继续提升的空间

成本指标

经济成本指标

项目预算执行率

100

%

100%

20

20

合计

100

95

评价结论

自评总分为95分。成功摄制20条党史短视频,生动展现阿坝州革命、建设历程与英雄事迹。纪录片在地方电视台及网络平台播出,短视频在多社交媒体发布,引发广泛关注,有效推动党史学习教育常态化,增强地方文化认同感与自豪感。

存在问题

部分党史短视频内容形式较单一,吸引力不足。原因是创作团队对新媒体传播特点研究不够深入,创新拍摄手法与表现方式运用较少。

改进措施

组织创作团队参加新媒体培训,提升创意与制作水平。建议政策上鼓励与专业新媒体机构合作,引入外部创意资源,丰富短视频表现形式,提高传播效果。

项目负责人:曾凯

财务负责人:冯端春

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称

51320022T000000326083-“阿坝党史网”运行业务经费

主管部门

州委党史办部门

实施单位 (盖章)

州委党史办

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

“保障“阿坝党史网”正常、高效运行和日常维护,充分运用现代媒体手段,大力宣传全州党史征、研、编、宣、审等业务工作以及所取得的成绩,扩大党史宣传覆盖面”。

已完成

2.项目实施内容及过程概述

2025 年围绕“阿坝党史”网站,开展资料挖掘、内容编辑与网站技术维护工作。团队分工协作,严格遵循编撰规范与技术标准,历经资料整合、内容创作、技术调试等环节,致力于打造内容丰富、体验良好的党史学习平台。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

3.00

5.15

5.15

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

3.00

5.15

5.15

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

维护门户网站数量

1

100%

10

10

质量指标

网站内容更新频率

100

/年

98%

5

3

还有继续提升的空间

全年发生网络安全事件个数

0

100%

5

5

时效指标

故障响应时间

2

小时

100%

20

20

效益指标

社会效益指标

现代媒体宣传力度

定性

效果显著

98%

10

8

还有继续提升的空间

可持续影响指标

党史宣传覆盖面

90

%

89%

10

8

还有继续提升的空间

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对党史工作满意度

95

%

93%

10

8

还有继续提升的空间

成本指标

经济成本指标

项目预算执行率

100

%

100%

20

20

合计

100

92

评价结论

2025 年“阿坝党史”网站项目自评总分达92分。有效传播了阿坝党史知识,为党员干部和群众提供了便捷学习渠道,在党史宣传教育方面成效显著。

存在问题

部分历史资料解读不够深入浅出,影响普通受众理解。原因是专家解读团队与大众需求对接不足,未能充分考虑受众的知识背景差异。

改进措施

建立专家与受众定期沟通机制,根据反馈优化解读内容。建议政策上鼓励吸纳不同领域人才参与解读,丰富解读视角,以提升网站内容的可读性与吸引力。

项目负责人:曾凯

财务负责人:冯端春

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称

51320022T000000326102-党史教育工作业务经费

主管部门

州委党史办部门

实施单位 (盖章)

州委党史办

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成党史基地等党史宣传教育工作,积极开展党史宣传教育活动。提升公众对党史的认知水平和爱国主义情怀”。

已完成

2.项目实施内容及过程概述

2025年阿坝州党史教育工作项目,立足本地红色文化,先深入挖掘党史故事与精神内涵,随后通过线上线下结合方式,开展党史进机关、进社区、进校园等系列活动,过程中注重互动体验与教育实效,让党史教育深入人心、落地生根。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

4.00

3.91

3.91

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

4.00

3.91

3.91

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发挥省级党史基地党史宣传教育作用的数量

1

100%

10

10

质量指标

党史宣传受教育率

90

%

88%

10

8

还有继续提升的空间

时效指标

12月前基本完成工作

12

100%

20

20

效益指标

经济效益指标

项目预算执行率

100

/户

100%

5

5

社会效益指标

提升公众对党史的了解程度,公众对党史的知晓率达到

90

%

88%

5

4

还有继续提升的空间

开展党史教育活动次数

5

100%

5

5

可持续影响指标

具有存史资政育人价值

定性

100%

5

5

满意度指标

满意度指标

群众满意度

95

%

93%

10

8

还有继续提升的空间

成本指标

经济成本指标

项目预算执行率

100

%

100%

20

20

合计

100

评价结论

2025 年阿坝州党史教育工作项目自评总分95分。全年开展党史专题讲座50场、红色研学活动10次,覆盖党员干部、群众及学生5万人次。通过多样化教育活动,有效增强了全州干部群众对党史的认知与理解,激发了爱党爱国热情,营造了浓厚的学习氛围。

存在问题

部分偏远地区党史教育资源覆盖不足,教育形式创新不够。原因是资源调配侧重于城区,且对新兴教育技术手段应用较少,未能充分满足偏远地区群众需求。

改进措施

优化资源分配,向偏远地区倾斜,利用线上平台开展远程教育。建议政策鼓励引入虚拟现实等新技术创新教育形式,提升党史教育的覆盖面与吸引力。

项目负责人:曾凯

财务负责人:冯端春

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称

51320022T000000330365-《执政实录》业务工作经费

主管部门

州委党史办部门

实施单位 (盖章)

州委党史办

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

2024年的《执政实录》进行资料收集、整理、编辑和出版发行工作。通过资料收集、整理、编辑和出版发行《执政实录》,使群众受教育率达到90%以上,书写好党在阿坝的执政史,做到薪火相传,传承有序”。

已完成

2.项目实施内容及过程概述

1.本编撰出版书籍项目围绕既定主题,组织专业团队开展资料收集、内容撰写与审核修订工作,同时积极对接出版社,按出版规范推进排版设计、三审三校等环节,保障内容质量与出版流程合规。2.项目实施期间,严格依据预算安排,合理调配人力、物力资源,通过定期进度汇报与沟通协调,及时解决编撰出版中遇到的问题,确保各阶段任务有序推进、按时完成。3.从项目启动至书籍正式出版,历经选题策划、稿件创作、编辑加工、印刷发行等多个步骤,团队成员各司其职、紧密配合,最终顺利达成出版目标,输出高质量书籍成果。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

24.00

18.81

18.81

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

24.00

18.81

18.81

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

出版册数

300

100%

10

10

质量指标

资料完整率

95

%

93%

10

9

还有继续提升的空间

文字差错率

0.01

万字

99%

10

9

还有继续提升的空间

时效指标

出版完成时间

定性

2025年12月前

100%

10

10

效益指标

社会效益指标

史料覆盖率

90

%

89%

5

4

还有继续提升的空间

群众受教育率

90

%

89%

5

4

还有继续提升的空间

可持续发展指标

历史资料传承延续性

定性

98%

10

9

还有继续提升的空间

满意度指标

服务对象满意度指标

受众满意度

95

%

93%

10

8

还有继续提升的空间

成本指标

经济成本指标

项目预算控制率

100

%

100%

20

20

合计

100

93

评价结论

《执政实录》2024 卷编撰项目自评获得93分。成功完整记录 2024 年阿坝州执政关键决策、重大事件及发展成果,为后续工作提供详实参考,在资料留存、经验传承方面成效突出,获得州内各部门及研究机构认可。

存在问题

部分基层执政实践内容收集不够全面深入。原因是基层调研时间有限,与基层工作人员沟通不够充分,导致一些细节和实际情况未能充分挖掘。

改进措施

增加基层调研频次与深度,建立长效沟通机制。建议政策上给予更多调研时间与资源支持,同时组织编撰人员培训,提升调研能力,以完善后续实录内容。

项目负责人:刘坤涛

财务负责人:冯端春

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称

51320022T000007203373-代管资金(党史学会工作经费)

主管部门

州委党史办部门

实施单位 (盖章)

州委党史办

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

党史学会工作运行经费

已完成

2.项目实施内容及过程概述

阿坝州中共党史学会已于2025年注销,仅在注销时产生相关费用300元。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

0.61

0.18

29.67%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.61

0.18

29.67%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

支付准确率达到

100

%

100%

50

50

效益指标

社会效益指标

社会效益

100

%

100%

40

40

合计

100

100

评价结论

存在问题

改进措施

项目负责人:曾凯

财务负责人:冯端春

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称

51320023T000008783967-代管资金(伙食团费用)

主管部门

州委党史办部门

实施单位 (盖章)

州委党史办

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

伙食质量干净安全,杜绝食品安全事故.

已完成

2.项目实施内容及过程概述

项目实施过程中,首先建立了严格的供应商筛选机制,对食材供应商的资质、信誉、供应能力等进行全面考察,选择优质供应商并签订严格的质量保障合同。在食材采购环节,安排专人负责验收,仔细检查食材的新鲜度、质量、保质期等信息,确保进入伙食团的食材安全可靠。同时,做好食材的储存管理,按照不同食材的保存要求,分类存放,定期检查库存,防止食材变质。烹饪过程中,要求厨师严格遵守卫生操作规范,穿戴工作服、帽、口罩等。厨房环境保持清洁卫生,定期进行消毒处理。每餐的饭菜都进行留样,以备检验。此外,还建立了食品安全监督小组,定期对伙食团的食品安全情况进行检查和评估,及时发现并解决潜在的安全隐患。通过以上一系列措施,全力保障伙食质量干净安全。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

0.16

0.16

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.16

0.16

100.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

伙食质量达标

100

/天

100%

50

50

效益指标

社会效益指标

伙食质量干净安全

100

%

100%

30

30

满意度指标

满意度指标

满意度

95

%

93%

10

8

合计

100

98

评价结论

本项目自评总分达98分。全年伙食质量稳定,干净安全,未发生任何食品安全事故,就餐人员满意度较高,有效保障了相关人员的饮食需求。

存在问题

在食品原材料价格波动时,成本控制难度大,有时会影响菜品丰富度。原因是缺乏有效的价格预警和灵活的采购调整机制,对市场价格变动应对不足。

改进措施

建立原材料价格监测体系,及时掌握市场动态,与供应商协商更灵活的供货价格和方式。建议政策上给予一定的补贴或指导,帮助建立更完善的成本控制和菜品调整机制。

项目负责人:马吉卓艺

财务负责人:冯端春

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称

51320025T000012674504-综合楼管理

主管部门

州委党史办部门

实施单位 (盖章)

州委党史办

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成综合楼公共区域的电费、维修(护)费、劳务费、物业管理费等。保障综合楼正常运行,为入驻单位提供良好的办公环境。

已完成

2.项目实施内容及过程概述

2025 年围绕代管“综合楼管理”项目,从制定管理方案入手,明确各岗位管理职责。在日常管理中,严格执行巡查制度,做好设施维修与更新工作。同时,加强与入驻单位的沟通协调,根据反馈改进管理措施,确保综合楼管理高效、规范、有序。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

25.00

15.62

15.62

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

25.00

15.62

15.62

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

整栋政府综合楼及单位公共区域涉及数量

8

100%

10

10

质量指标

费用支付准确、及时率

100

%

99%

10

9

设备设施完好率

85

%

83%

10

9

时效指标

故障响应及时率

95

%

93%

10

9

效益指标

社会效益指标

综合楼正常运行保障率

95

%

100%

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

入驻单位满意度

95

%

100%

10

10

成本指标

经济成本指标

项目预算执行率

100

%

100%

20

20

合计

100

97

评价结论

2025 年州委党史研究室代管综合楼管理项目自评总分97分。全年保障了综合楼水电稳定供应、设施设备正常运行,安保与卫生状况良好,为入驻单位提供了安全、舒适、有序的办公环境,得到各单位普遍认可。

存在问题

设施设备老化维修效率有待提高,部分区域环境卫生保持难度较大。原因是维修资金审批流程较长,且保洁人员配置不足,导致问题解决不够及时。

改进措施

优化维修资金审批流程,建立应急维修通道。建议政策上适当增加保洁人员编制,同时加强日常监督考核,提升综合楼管理服务水平。

项目负责人:马吉卓艺

财务负责人:冯端春

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称

51320025T000012676178-再版《红军长征在阿坝》藏汉双语简明读本

主管部门

州委党史办部门

实施单位 (盖章)

州委党史办

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

再版《红军长征在阿坝》藏汉双语简明读本,通过党史“七进”等活动向广大干部群众特别是青少年学生发放该书,进一步弘扬长征精神,赓续红色血脉。

已完成

2.项目实施内容及过程概述

《红军长征在阿坝汉藏双语简明读本》项目旨在以汉藏双语形式,向广大读者尤其是藏族同胞生动展现红军长征在阿坝的光辉历程。项目启动初期,组建了专业的编撰团队,成员涵盖党史专家、翻译人员和当地文化学者。在编撰过程中,严格遵循历史事实,以通俗易懂且富有感染力的语言,讲述红军长征在阿坝的重大事件、重要会议、英雄事迹等。同时,翻译人员精心将内容翻译成藏语,确保语言准确、地道,符合藏族同胞的阅读习惯。完成初稿后,组织多次专家评审和群众意见征集活动,根据反馈对读本内容进行反复修改和完善。在排版设计上,注重图文并茂,插入珍贵的历史照片和手绘地图,增强读本的可读性和吸引力。最终,经过严格的三审三校,读本顺利出版,为传承红色基因、加强民族团结发挥了积极作用。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

8.00

8.00

8.00

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

8.00

8.00

8.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

出版印刷数量

1000

100%

20

20

质量指标

印刷成品合格率

98

%

100%

10

10

时效指标

完成时间

12

100%

10

10

效益指标

社会效益指标

提升青少年对长征精神的认知率

95

%

100%

10

10

可持续影响指标

长征精神传承可持续性

定性

良好

98%

10

9

还有继续提升的空间

满意度指标

服务对象满意度指标

读者满意度

95

%

94%

10

9

还有继续提升的空间

成本指标

经济成本指标

项目预算执行率

100

%

100%

20

20

合计

100

98

评价结论

《红军长征在阿坝汉藏双语简明读本》项目自评总分98分。读本成功以汉藏双语呈现红军长征在阿坝的历程,发行后受到汉藏干部群众广泛好评,有效促进了红色文化在民族地区的传播,增进了民族间的文化交流与认同。

存在问题

部分历史细节的翻译未能完全契合藏族文化语境,导致理解存在一定偏差。原因是翻译团队对藏族文化深层内涵挖掘不够,双语转换时缺乏足够考量。

改进措施

组织翻译团队与藏族文化专家深入交流,对读本进行修订。建议政策上鼓励培养更多精通汉藏文化与历史的专业翻译人才,提升此类双语项目的翻译质量。

项目负责人:曾凯

财务负责人:冯端春

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称

51320025T000012676198-《中国共产党阿坝州历史(1978—2012)》(党史三卷)工作经费

主管部门

州委党史办部门

实施单位 (盖章)

州委党史办

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

通过编纂《中国共产党阿坝州历史(1978-2012)》,全面、客观、系统地记录党的历史,展现党在1978年至2012年期间的思想理论、路线方针政策、重要事件和人物,以及中国共产党阿坝州委在领导人民进行社会主义建设等的伟大实践和取得的辉煌成就。使干部群众更深入地了解党的历史,传承党的优良传统和作风,增强党员干部的责任感和使命感”。

已完成

2.项目实施内容及过程概述

《中国共产党阿坝州历史(1978—2012)》(党史三卷)编写项目,旨在系统梳理和呈现这一时期阿坝州党的建设与发展的辉煌历程。项目筹备阶段,成立了由资深党史专家、地方史研究者等组成的编写团队,制定了详细的编写方案与调研计划。团队成员广泛收集各类档案资料、文献著作、报刊杂志等,深入阿坝州各县市开展实地调研,访谈亲历者与知情者,获取了大量珍贵的一手资料。编写过程中,严格遵循党史研究的原则和方法,以时间为经、事件为纬,精心构思章节结构,力求全面、客观、准确地记录阿坝州在改革开放和社会主义现代化建设新时期,党领导全州人民在经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面取得的成就与经验。初稿完成后,组织多次内部讨论和专家评审,对内容反复修改打磨,确保史实准确、逻辑严谨、表述规范。随后,将书稿送交上级党史部门和相关专业机构进行审核,根据反馈意见进一步修改完善。在编辑出版环节,与出版社密切合作,对书稿进行精心编辑、设计,最终使该书顺利出版,为研究阿坝州党史提供了重要的资料支撑。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

38.00

35.75

35.75

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

38.00

35.75

35.75

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

出版印刷数量

2000

100%

20

20

质量指标

期刊编校差错率

0.02

%

100%

10

10

时效指标

编撰工作开展及时率

100

%

98%

10

8

还有继续提升的空间

效益指标

社会效益指标

党员干部责任感提升率

90

%

89%

10

8

还有继续提升的空间

可持续影响指标

历史资料利用率

90

%

100%

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受众满意度

95

%

93%

10

9

还有继续提升的空间

成本指标

经济成本指标

项目预算执行率

100

%

100%

20

20

合计

100

95

评价结论

《中国共产党阿坝州历史(1978—2012)(党史三卷)》项目自评总分达95分。该书全面、系统地呈现了阿坝州在1978 - 2012年间党的建设与发展历程,为研究这段历史提供了详实可靠的资料,在党史研究领域获得较高评价,发挥了存史、资政、育人的重要作用。

存在问题

部分史实的挖掘深度不足,对一些重大事件背后复杂因素的剖析不够透彻。原因是受限于资料收集的全面性以及研究视角的局限性,导致对历史细节和内在逻辑的把握存在欠缺。

改进措施

进一步拓展资料收集渠道,加强与各地档案馆、研究机构的合作。建议政策上鼓励开展多学科交叉研究,引入更多研究方法和视角,以深化对阿坝州党史的研究与解读。

项目负责人:刘坤涛

财务负责人:冯端春

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称

51320025T000012676217-《中国共产党阿坝州大事记2013-2023》

主管部门

州委党史办部门

实施单位 (盖章)

州委党史办

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

  通过全面、系统地记录和反映2013至2023年间,中国共产党阿坝州委员会在推动经济社会发展、加强党的建设、维护社会稳定等方面所取得的重大成就和关键事件。通过梳理和归纳,为后人提供宝贵的历史资料和借鉴经验,同时促进对党的历史和优良传统的深入了解和传承。

已完成

2.项目实施内容及过程概述

《中国共产党阿坝州大事记2013 - 2023》编写项目,旨在系统记录这十年间阿坝州党的相关重大事件,为党史研究和工作参考提供详实资料。
项目启动后,迅速组建涵盖党史专家、档案工作者等在内的编写团队。团队成员分工协作,一方面深入阿坝州各级档案馆、党政机关档案室,全面收集文件、报告、会议记录等资料;另一方面,通过实地走访、人物访谈等方式,获取生动鲜活的一手素材。在整理编写阶段,以时间为序,精心筛选具有重大影响和标志性意义的事件,确保内容真实准确、重点突出。初稿完成后,组织多次内部研讨和专家论证,广泛征求意见,对内容进行反复修改完善,力求客观全面地反映阿坝州这十年党的建设与发展成就。最终,经过严格的审核校对,该书顺利出版,成为记录阿坝州党史发展的重要文献。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

18.00

14.00

14.00

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

18.00

14.00

14.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

公开出版数量

1000

100%

20

20

质量指标

书籍差错率

0.01

%

100%

10

10

时效指标

出版时间

12

100%

10

10

效益指标

社会效益指标

提升干部群众对党的历史认知度

95

%

94%

10

9

还有继续提升的空间

可持续影响指标

历史文化传承效果

定性

98%

10

9

还有继续提升的空间

满意度指标

服务对象满意度指标

读者满意度

90

%

88%

10

9

成本指标

经济成本指标

项目预算控制率

100

%

100%

20

20

合计

100

97

评价结论

《中国共产党阿坝州大事记2013 - 2023》项目自评总分97分。该书完整、清晰地记录了十年间阿坝州党的重大活动、决策及成就,为党史研究、工作参考提供了重要依据,在州内党政系统及研究领域获得广泛认可。

存在问题

部分事件的记录详略把控欠佳,一些重要细节未充分展现。原因是编写时对事件重要性评估不够精准,且受资料完整度限制,导致内容呈现不够全面深入。

改进措施

组织编写团队重新审视资料,结合更多一手素材优化内容。建议政策上鼓励建立更完善的资料收集长效机制,以便在后续类似项目中获取更丰富信息,提升编写质量。

项目负责人:刘坤涛

财务负责人:冯端春

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称

51320025T000012676275-《全省红色遗址普查成果丛书》(阿坝卷)

主管部门

州委党史办部门

实施单位 (盖章)

州委党史办

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

“申报《全省红色遗址普查成果丛书》(阿坝卷)公开出版书号,并于12月前完成出版发行,扩大社会效益,具有较高的存史、资政、育人价值”。

已完成

2.项目实施内容及过程概述

本项目旨在为《全省红色遗址普查成果丛书》(阿坝卷)获取公开出版书号,推动其正式出版,以广泛传播阿坝红色文化。项目开展初期,成立专项工作小组,全面梳理阿坝卷的编撰情况、内容质量及出版价值,形成详细的申报材料,包括书籍内容简介、编撰团队介绍、红色遗址普查成果概述等,确保材料真实、完整、有吸引力。随后,积极与出版管理部门沟通协调,了解书号申报的政策要求和流程规范。按照要求,对申报材料进行反复修改和完善,突出阿坝卷在红色文化传承、党史研究等方面的重要意义。在申报过程中,及时跟进审批进度,针对管理部门提出的疑问和反馈,迅速组织编撰团队和相关人员进行解答和补充说明。经过不懈努力,最终成功获得公开出版书号,为书籍的正式出版奠定了坚实基础,有力推动了阿坝红色文化的传播与发展。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

7.00

6.86

6.86

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

7.00

6.86

6.86

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

出版书籍册数

1000

100%

20

20

质量指标

书籍差错率

0.02

%

99%

10

9

还有继续提升的空间

时效指标

完成时限

12

100%

10

10

效益指标

社会效益指标

红色遗址历史价值传承效果

定性

100%

10

10

可持续影响指标

提升红色文化传播覆盖率

95

%

100%

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

读者满意度

95

%

93%

10

9

还有继续提升的空间

成本指标

经济成本指标

项目预算控制率

100

%

100%

20

20

合计

100

98

评价结论

本次申报项目自评总分98分。成功为《全省红色遗址普查成果丛书》(阿坝卷)取得公开出版书号,使丛书能合法公开出版,对阿坝红色遗址文化的传播与保护意义重大,获得业内广泛关注与认可。

存在问题

申报过程中,对部分政策细节把握不够精准,导致材料准备出现反复修改的情况,影响了申报效率。原因是政策解读不够深入,且缺乏类似项目申报的经验总结。

改进措施

组织团队深入学习出版政策法规,建立政策研究案例库。建议政策制定部门加强申报指导服务,如开展培训等,帮助申报单位更好理解政策,提高申报效率与质量。

项目负责人:曾凯

财务负责人:冯端春

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称

51320025T000013436224-代管资金(五个一奖金)

主管部门

州委党史办部门

实施单位 (盖章)

州委党史办

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

代管资金五个一奖金

已完成

2.项目实施内容及过程概述

“代管资金(五个一奖金)”项目,主要围绕“口述历史纪录片”的专家审片环节展开。在纪录片制作接近尾声时,从代管的五个一奖金中支取相应费用,用于邀请行业内的资深专家对纪录片进行审看。专家们凭借专业知识和丰富经验,从内容准确性、史料价值、艺术表现、叙事逻辑等多个维度进行细致评估,并给出详细的修改意见和建议。项目实施过程中,严格遵循资金使用规定,确保费用专款专用,做好费用的支出记录和审核工作。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

2.23

2.21

99.21%

10

9

该资金未要求当年度执行完

其中:财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

2.23

2.21

99.21%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

五个一工程

100

100%

50

50

效益指标

社会效益指标

进一步鼓励艺术创新,提高艺术品质,满足社会大众的创作导向

定性

较高

99%

40

39

还有继续提升的空间

合计

100

99

评价结论

本项目自评总分99分。通过合理使用代管资金支付专家审片费,成功借助专家力量提升了“口述历史纪录片”的质量,使其在史料挖掘、呈现方式等方面得到显著优化,为纪录片的后续推广和传播奠定了良好基础。

存在问题

在邀请专家时,由于部分专家时间安排冲突,导致审片进度稍有延迟。原因是前期与专家沟通协调不够充分,对专家档期了解不够全面。

改进措施

提前更充分地与专家沟通,详细了解其时间安排,制定更合理的审片计划。建议政策上鼓励建立专家资源库,并配备专门的协调人员,以便更高效地安排专家审片工作。

项目负责人:曾凯

财务负责人:冯端春

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称

51320025T000013988840-代收代缴伙食补助

主管部门

州委党史办部门

实施单位 (盖章)

州委党史办

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

已完成

2.项目实施内容及过程概述

代收代缴伙食补助项目主要负责按照规定标准和范围,代收相关人员的伙食补助费用,并及时、准确地代缴至指定账户,用于伙食团的运营支出。在实施过程中,首先明确代收对象和金额标准,通过线上线下相结合的方式通知相关人员。设置专门的缴费渠道,安排专人负责收费并做好记录。同时,建立详细的台账记录,对每一笔代收和代缴情况进行登记,确保资金流向清晰可查。定期对账,保证资金使用合规。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

0.46

0.46

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.46

0.46

100.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

合计

100

100

评价结论

本项目自评总分100分。代收代缴工作准确及时,资金管理规范,保障了伙食团资金的稳定来源,为伙食团正常运转提供了有力支持,得到了就餐人员和相关管理部门的认可。

存在问题

在代收过程中,部分人员缴费不及时,影响了资金归集效率。原因是缴费通知的覆盖面和提醒力度不够,部分人员对缴费时间和方式不清楚。

改进措施

2025年9月,单位食堂已正式关闭。

项目负责人:马吉卓艺

财务负责人:冯端春


第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款三公经费支出决算

附件:2025年度阿坝州党史研究室部门决算公开表

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