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中共阿坝州委党史研究室2026年部门预算

发布时间:2026-01-28 15时02分
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一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

1)研究记载阿坝州贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的实践与应用。

2)贯彻执行中央关于党建工作的方针政策和省委、州委关于党建工作的重要指示精神。研究、拟订全州党建工作规划、实施意见,并组织实施。

3)研究中共阿坝州历史,总结党的历史经验和优良传统,发挥党史资政育人作用;编写中共阿坝州地方史,编辑出版党史书刊。

4)做好党史专题研究工作;征集、整理、编纂阿坝州重要党史文献资料,收集、整理、编辑、制作重要口述历史资料。

5)推动党史成果转化,进行党史、革命史的宣传教育;负责全州党史系统干部培训工作;组织党建工作及口述历史工作经验交流。

6)指导各县党史部门的业务工作。

7)完成州委交办的其他工作。

(二)2026年重点工作

一是持续抓好强化政治引领工作,致力于党史学习教育常态化制度化;二是编撰出版《中国共产党阿坝州执政实录(2025卷)》;三是编辑出版《阿坝党史》(第40-43期);

四是围绕红军长征胜利90周年,常态化推进口述历史纪录片和党史短视频摄制及“七进”工作;五是编撰《阿坝州治蜀兴川发展成果全景实录》;六是加快推进阿坝州和各县(市)党史正本第一、二卷出版,第三卷资料征集、整理与编撰和第四卷资料收集工作;七是加大对各县(市)工作指导力度。加强对各县(市)工作任务完成进度的跟踪督查。八是完成州委和省委党史研究室安排的其他工作。

二、部门预算单位构成

州委党史研究室属一级预算单位,参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,州委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入691.08万元;其他收入0.44万元。支出包括:一般公共服务支出563.10万元,社会保障和就业支出69.24万元,卫生健康支出24.96万元,住房保障支出33.78万元,其他支出0.44万元。州委党史研究室本年度收支总预算691.52万元,2025年收支预算总数增加283.19万元,主要原因:一是从州政务服务中心转隶10人,新调进1人,相应人员、公用类经费增加;二是代管资金今年全面纳入预算管理。

(一)收入预算情况

州委党史研究室2026年收入预算691.52万元;一般公共预算拨款收入691.08万元,占99.94%;其他收入0.44万元,占0.06%。

(二)支出预算情况

州委党史研究室2026年支出预算691.52万元。其中:

基本支出506.08万元,占73.18%;项目支出185.44万元,占26.82%

四、财政拨款收支预算情况说明

    州委党史研究室2026年财政拨款收支总预算691.08万元,2025年财政拨款收支总预算增加282.75万元,主要原因:从州政务服务中心转隶10人,新调进1人,相应人员、公用类经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入691.08万元。

支出包括:一般公共服务支出563.10万元,社会保障和就业支出69.24万元,卫生健康支出24.96万元,住房保障支出33.78万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年一般公共预算当年拨款691.08万元,比2025年预算数增加282.75万元,主要原因:从州政务服务中心转隶10人,新调进1人,相应人员、公用类经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出563.1万元,占81.48%;社会保障和就业支出69.24万元,占10.02%;卫生健康支出24.96万元,占3.61%;住房保障支出33.78万元,占4.89%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)行政运行(012026年预算数为378.10万元,主要用于 :基本公务支出及人员支出。

2.一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)一般行政管理事务(022026年预算数为185万元,主要用于:执政实录及口述历史等项目支出。

3.社会保障和就业支出(208052026年预算数为69.24万元,主要用于 :缴纳单位职工养老保险及职业年金支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(21011012026年预算数为24.96万元,主要用于 :缴纳单位职工医疗保险支出。

5.住房保障支出(22102012026年预算数为33.78万元,主要用于 :缴纳单位职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出506.08万元,其中:人员经费446.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费60.06万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算数18.09万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.89万元,公务用车购置及运行维护费17.2万元。

(一)2026年因公出国(境)经费0万元。

(二)2026年公务接待经费0.89万元。较2025年预算增加0.42万元,增长89.36%。主要原因是转隶10人,调进1人,导致接待经费相应增加。

(三)2026年公务用车购置及运行维护费17.2万元。较2025年预算经费增加7万元,增长68.63%,主要原因是2026年是红军长征胜利90周年的重要年份,我室今年重点工作将紧紧围绕这一重大节点开展,需要增加公务运行维护费满足全州范围内开展相关工作支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

部门(单位)2026年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2025年预算经费增加/减少0万元,增长0%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2026年机关运行经费财政拨款预算为60.06万元,比2025年预算增加29.88万元,增长99.01%。其原因是转隶10人,调进1人,导致公用经费相应增加。

(二)政府采购情况

2026年安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年1231日,我单位固定资产108.87万元。

(四)绩效目标设置情况

2026年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款185.44万元。

十、名称解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

 附件:2026年度部门预算公开报表(部门公开)


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